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ISO9000全套表格
9 ?8 J& c% ~( b4 ~! B全套参考表格,目录如下:
# Q& h. T* ]$ J0 ]7 |& W+ ?文件发放、回收记录 % |- l1 C6 L; _* g4 g6 }6 o
文件借阅、复制记录 ; E2 R2 Y) {6 X( |9 W/ N7 i( T, s% G
部门受控文件清单
: ]9 ?0 y: }. Q0 o8 l% z% X文件更改申请
/ c9 E8 u" e2 u/ }文件销毁申请
( T5 I# s& ~6 [1 H' N5 a质量记录清单 $ H9 a1 ~/ G% w0 o
质量策划实施情况检查表
8 a7 t% e# F: Z: \8 u管理评审计划
0 F& W1 d+ y" D1 E8 }) Z, U管理评审通知单 - Y1 E3 @2 } O6 T
管理评审报告
2 d/ ]# L" c1 M. B培训记录表 ) z+ d( q0 J7 B+ d4 v
培训申请单
$ ]9 e; z2 V& M, e' F年度培训计划 2 K: v* W% C, S( v3 ~
生产设施配置申请单 " y8 z9 a4 `7 O# Y# |
设施验收单
% g( m/ A" E3 C7 p7 `设施管理卡
, Z: G0 p8 R3 m3 c, i生产设施一览表1 v: e7 }# _1 p! X; P3 q, n3 F
设施日常保养项目表
# B8 X- q( Q6 m5 ]( c: N设施检修计划
5 n' @1 F# Q$ a3 I设施检修单
' U$ u/ g0 b& M$ {- Y2 U设施报废单
3 I8 D4 i9 D- W0 F9 n! L3 v领物单
$ m4 s b" z8 Y% [# B |, o! D产品要求评审表
! G' @# x9 e; g1 |2 T' w定单确认表 9 h, ^. ^& |" A1 _
项目建议书 * t9 L( o9 r. c: z- {
设计开发任务书
0 K! Q B. v }2 J3 D( v: H) A! o设计开发方案 : {* `- b* S' o: @
设计开发计划书1 k) |' a: M" q" T7 Z2 G
设计开发输入清单
$ h' B- V/ s# H0 d设计开发信息联络单
& {4 |% H& @% `设计开发评审报告 - w5 B0 t5 u: g! A+ h; w* f. c+ O7 z
设计开发验证报告
0 _2 A+ D+ v" C% q设计开发输出清单 Q! [: p& o" b# @8 L, Y) G# X$ U
试产报告
2 ^& p* x) v+ U: P5 W0 L% o试产总结报告
( W1 }6 q' W8 x$ H8 ~5 j3 e0 c客户试用报告
) [2 J7 C+ [) f" n! o! Z3 k8 J4 F1 [新产品鉴定报告
+ q% z1 W0 b0 r供方评定记录表
6 h- [ }1 |4 q3 ~8 w* A合格供方名录 1 @' u* o6 Z- ]' i# x
供方业绩评定表 5 T; Z" V0 E# n* t8 D
月采购计划
% t% @! }1 s6 z0 h" l: t临时采购要求单 , L/ M' `! x3 G' c3 [$ j
采购单
3 o! f' X+ \* U3 I o2 V+ _月生产计划 " J2 t5 b. j3 {" C9 `; w4 W2 X
周生产计划 5 x2 {$ V# |6 {
生产日报表
" N6 e$ W- B, g3 F1 M领料单
3 c1 v# a1 _4 D( v; q随工单
0 i: r% z- j7 k B# {0 }, G/ x合格证 : _$ R7 P, x4 [- H7 G6 `" u- Y9 D
物料标识卡
. q( ^- s9 u: ?) h3 x物资收发卡
: ~$ t$ ]+ s1 A顾客财产问题反馈表 ; u: }/ m3 L: V7 K+ c8 p" s! [
测量监控设备履历卡
; R# \) P; _1 V3 q% l. w5 q: V/ q测量监控设备一览表 . w" g- Q Y9 t- K: C; v$ n* M
计量校准计划 0 I9 z9 L# ?# ^* u
内校记录表 & u4 j& M) l8 z: d, `% X0 k! n4 k7 z
销售情况反馈表
! e$ e/ u' U: \1 l3 e售出成品质量报告
+ q) g) g# H& M/ q' ^, Y( M' E, q& @顾客满意程度调查表
5 C" t* R0 e3 O, o年度内审计划 1 O# J$ u! u/ f" D
审核实施计划 $ ]; a+ n" u4 \$ D6 f
内审检查表
6 Y7 a2 Z0 B1 b0 V0 f# J. P5 d不符合报告 p( H- ~* \7 v
内部质量管理体系审核报告
\' T* x4 h- x( y, v) _. w. R内审首(末)交会议签到表 1 Q" N2 Y* `4 ]5 C J; x
不合格项分布表
4 ~$ S9 E$ t& e进货验证记录
3 ~( n$ n8 o0 Q& q半成品检验记录 1 J( R9 n5 j0 F: h$ T
成品检验记录
. a; ]. r7 v4 J0 @) f* z5 y5 e1 i1 K紧急(例外)放行产品申请单
: n5 n4 J" W2 r {! N. Q不合格品报告 2 O; K0 U2 R% N. L/ e! Z
信息联络处理单文字
, ^! I4 m) ]( t6 z) h! N2 Q改进计划
" {6 i4 |5 e/ d/ n6 A n" ^纠正和预防措施处理单
4 S; _ P2 `, A6 Q9 M; Z改进、纠正和预防措施实施情况一览表 |
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