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[分享] ISO9000全套表格

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发表于 2007-2-13 08:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

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ISO9000全套表格
  A7 N. T8 @- _( l' U! m2 Q' p: a全套参考表格,目录如下:
  a+ o. `. |# h# b文件发放、回收记录 ( c  L1 E7 q) K8 A" Z
文件借阅、复制记录  1 \$ l- ^: o% k0 k( l
部门受控文件清单  ( [) H: \" h& L% h. \! b
文件更改申请 : p/ k; J' v  H
文件销毁申请 ' z  z$ y+ \/ \1 y8 }) D
质量记录清单
, o2 F6 k- b$ [# x5 {7 C质量策划实施情况检查表  
* y1 R7 J! t1 F' F- q* \9 F0 \管理评审计划 2 C8 q' K1 Q& H6 C
管理评审通知单  1 }* ]( Z* _# z. u0 Y/ v% B1 W) @
管理评审报告  
+ E8 `/ O# V2 P" D/ _. |培训记录表
6 w. R) x" F/ L/ _9 P. N$ w培训申请单  
8 G# A/ Z! P- s: b0 f& M) X. p4 l年度培训计划   
  N+ V, S( r) F' _3 g+ [生产设施配置申请单 / s' ]2 g/ A% m" p$ M6 \
设施验收单  " a* u" w  j5 C( E$ Q- q
设施管理卡
' }8 X' G+ H4 ?. P4 ]' j生产设施一览表
6 K: v5 t9 c, b$ L设施日常保养项目表
: g$ j" A8 S) C( }3 S设施检修计划 4 r! T1 X5 G( k# `( A, b
设施检修单 3 C5 k6 R  l7 C
设施报废单 . T* h6 m% S3 y" z
领物单 : v# `: `2 r# S8 b
产品要求评审表
% m- E8 N* c8 |8 Z定单确认表
- b# q# H3 a6 S' {8 c项目建议书
/ d5 A! ^( T; i' U- S8 }- M设计开发任务书7 ]9 i$ X9 K6 |" u* {5 q
设计开发方案 3 k  Z: V6 f: {2 E, I$ H2 R6 z
设计开发计划书
: ?( [6 I" z8 h设计开发输入清单- s& `, i2 U) s/ z0 r1 V
设计开发信息联络单
2 P5 S. T, c9 M4 E设计开发评审报告
9 o6 F$ c: K: b" ~& r% h% T) {' n设计开发验证报告6 }* D) q# Q& K0 |5 f1 J
设计开发输出清单# l9 u+ Z5 B) w$ b# e( W! X" _
试产报告
* T8 S# O) Z$ r6 f! \试产总结报告 : k/ J& d  Z$ w  l$ e! U" F1 G
客户试用报告
( u* u, S; Z& b9 l  h新产品鉴定报告
4 A% t3 p$ H1 s供方评定记录表
8 d3 }+ p$ A( W合格供方名录 " q( |! e$ O5 Z# O/ _0 n# z$ E
供方业绩评定表
! y; r/ O) i7 I$ h* O月采购计划: V$ E1 {' H, A' g; W
临时采购要求单
+ I0 B9 [( X; E. Z( [采购单 6 \& y: U9 p+ |) `
月生产计划
; Q& A. U7 J7 t1 G; i. K. B  r周生产计划
5 E# o0 Y* C1 K% u生产日报表
4 A& S0 C# f; F领料单 ; d0 o! c. s8 l
随工单
$ L" z/ y  u9 p- A2 {) S4 ]合格证  1 x# f& O& \6 I( z. F
物料标识卡
! E8 J$ ^1 z5 r3 L! _% \物资收发卡 3 }, L4 f; H( p
顾客财产问题反馈表 7 U8 x2 J* [# \
测量监控设备履历卡  1 l. y! a/ V. J7 F- i  o! U0 H
测量监控设备一览表
  l- I8 Y8 }% d" R% w6 Y4 Z+ P- M计量校准计划 ( X/ c- Q6 v1 W& I
内校记录表 / ]4 k! y% [+ k5 ?
销售情况反馈表 6 D" u7 w6 G& j* f. i- b3 R
售出成品质量报告 & u% G; I. N( h6 z4 P+ S: R
顾客满意程度调查表
, c" x$ F# f; |4 P+ ~6 E年度内审计划 9 B8 r9 F; e0 B) `5 y
审核实施计划 " O; T: k5 v% @8 L6 g8 a( I6 T) P
内审检查表
7 q1 b3 N5 g3 A6 s不符合报告
% T9 d" C" `- a( G内部质量管理体系审核报告
5 C) w7 H: Y! j! h  k! w+ a3 @2 p内审首(末)交会议签到表
5 v% W. l; a! B( L) J: y不合格项分布表 ; }) U8 m! E5 F# V; ]1 Z3 k9 _
进货验证记录
; C/ |6 y: L& b$ u* W4 A" v: u半成品检验记录
# T9 q4 Y' ^% y1 p. i/ m( h8 W成品检验记录
4 x$ y" n8 |* V5 m6 D1 h( b' T紧急(例外)放行产品申请单
  @8 K4 n9 s. U0 p% q不合格品报告 : E0 U: X7 l! x! i; i
信息联络处理单文字 & g2 z3 H* I8 l. Z5 v, d7 o
改进计划 4 D3 O7 M! q' t( Q- C
纠正和预防措施处理单 ; R6 l) s5 L1 Y. n
改进、纠正和预防措施实施情况一览表

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