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ISO9000全套表格! O: Q, A% R5 I' e* l Q
全套参考表格,目录如下:
$ a* u/ r& g% w. L) K文件发放、回收记录 4 ~$ ]) d' A' B s( d
文件借阅、复制记录 0 @4 ]( c% J+ \' a
部门受控文件清单
; Z7 M* Z0 b6 O4 d文件更改申请
9 N9 A6 X: U) G" h! Z& l6 Z9 T+ m文件销毁申请
/ L* A4 f7 \1 T6 I: |* A7 t质量记录清单 6 G5 f5 F; y& x1 t7 E& B
质量策划实施情况检查表 : @, t2 d4 A2 x, ]
管理评审计划
: ~1 G7 b* X Q% ^管理评审通知单 ! M+ n2 m# ]) C1 [: v& T* z
管理评审报告
/ `2 J& }' Q6 W: \7 f2 e8 R+ e培训记录表 4 Y% ~1 @1 B, s) {5 k% `
培训申请单
& R: i# N$ S( g) A年度培训计划 8 u/ a/ ~ w% m. \
生产设施配置申请单 : H. {& k. e7 H% `
设施验收单
9 v, h) ?: V9 f `: T# m( @ o. X设施管理卡 8 E0 U4 d* B; ]6 l; q
生产设施一览表
8 G2 `' o/ Z9 a' S( n2 t, H1 J设施日常保养项目表 + o- Z& y' {& N+ u
设施检修计划 5 Q0 g3 ~/ l9 L' `7 o1 e
设施检修单
) k7 H7 L8 |, Y- d设施报废单 9 O; \, _; p4 p2 X! {8 V' H
领物单
5 ]3 s- s2 E# r( ~: h产品要求评审表
; A9 D0 X6 S1 n$ c定单确认表 # H7 u6 g" i. p+ P6 n* I# X- d4 C
项目建议书
. Q; X5 K- K9 s7 v& {设计开发任务书8 v2 V% G! c. X& Y# L8 v
设计开发方案 9 t% ?" G2 F1 L. k. x& [- P
设计开发计划书
- s7 k0 M6 D, d" x4 h设计开发输入清单7 b& ?% X: \: _( S; B& j b
设计开发信息联络单 1 K9 v4 E& t- i0 x' a- F) E
设计开发评审报告
3 T: a/ d3 O3 o# c2 h设计开发验证报告/ ~5 o r/ I# Z& l8 ]& `/ N: f$ k* ^, u
设计开发输出清单0 U8 \* e6 L8 I# @. Y
试产报告& S2 f8 x0 z- \1 t9 {
试产总结报告
) U7 P4 u: k. u4 g4 |客户试用报告 - p# w$ [. G, h; w" D3 a
新产品鉴定报告 % U0 n1 n7 _. E
供方评定记录表
0 j; r" t9 q6 g0 l4 o合格供方名录
: g9 g/ }' i& R) X供方业绩评定表 8 O/ z z$ U: n( \; u( Q
月采购计划
/ [5 O6 ~( c4 r. N* U/ m临时采购要求单 ) Z; b" `( e. Q% J+ H! d% P5 P- q
采购单 2 n( |; m1 g5 S; L8 R
月生产计划
( r- \. E2 y! k5 B4 A周生产计划 ; B% b$ f# u8 m' t* `% \, q* F- u
生产日报表
" z. u4 c: y2 L# r; v领料单 ' g) e: ^* q$ V. E0 Y' }
随工单 9 l( ^' ~6 o( R2 \/ x/ c4 [' j
合格证 ) B! d) G3 H9 v5 k2 I/ W: N$ [
物料标识卡 $ h6 R/ ?/ y& I5 y. ]
物资收发卡
% `" b: Z9 H' e* b6 t" |顾客财产问题反馈表 8 {. T/ m. |9 {, |# l
测量监控设备履历卡 6 P$ A3 z; d% V# s
测量监控设备一览表 . D: |# p8 H8 l
计量校准计划 ) ^/ n% z# g' u
内校记录表
+ T( Y5 |1 K! L. g6 G {9 X' F6 Z销售情况反馈表 9 G. d8 ^2 m6 l" l6 \ d
售出成品质量报告
0 y' u7 R9 S4 B0 P顾客满意程度调查表 : V* b, @' e! i& N" R$ `
年度内审计划
z6 z5 X6 ~+ H+ V4 l3 W审核实施计划
# M: c+ P) v( T6 C" k内审检查表 1 q8 C- S6 M! T+ L, X* s
不符合报告
7 V2 N% m/ @3 |& M" D( E' D内部质量管理体系审核报告 M( I1 a; P! q9 S
内审首(末)交会议签到表
" F) ^ _& l n! c) w不合格项分布表
5 z5 B; G$ T0 V; d8 G' a进货验证记录 * l2 A1 D6 S& q/ G2 `
半成品检验记录
6 C2 \" L, M, ^7 e+ R, W( D成品检验记录
3 b& c( |/ P! j- b紧急(例外)放行产品申请单 2 f2 d- T" B4 K2 e
不合格品报告
% e0 u7 k9 T3 b9 p信息联络处理单文字
9 i0 a, Z% u" t$ O9 [/ F/ E/ A5 g改进计划 ! A4 E6 H' d+ U0 y) U: \; u
纠正和预防措施处理单 ) [0 `; R. P' C
改进、纠正和预防措施实施情况一览表 |
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