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[分享] ISO9000全套表格

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发表于 2007-2-13 08:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

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ISO9000全套表格
( W+ x8 c5 |5 ^8 F0 {# K全套参考表格,目录如下:
( c6 n( |1 z1 }$ M( ~$ I* S文件发放、回收记录 ! K! e$ d' Q- M. {7 e
文件借阅、复制记录  / m/ q8 P3 ^; z, H# j1 X+ |: F# j
部门受控文件清单  $ v3 h, g( z% B- O0 c& _. p# |
文件更改申请
: ^1 ]. a5 o$ b% ~, k文件销毁申请
! q& A) Y* ^: Q" `8 @质量记录清单
3 N* ]. V) X$ E1 u质量策划实施情况检查表  $ z1 D6 R7 j$ n: _% H
管理评审计划
3 e) A# ^. k8 M& }2 T管理评审通知单  
- m. C3 v) X- ^7 E管理评审报告  
4 F/ \4 _- S. v培训记录表
$ T( T: S& ?3 e- }. G4 U培训申请单  
0 F6 e- R/ ]- z年度培训计划   
3 G/ N( H, |$ o  ~3 H! n- T生产设施配置申请单 ' ~, W4 O+ E; f$ i  e
设施验收单  
: ]) Z7 _2 j' x+ v% A设施管理卡
; P7 n  [4 r9 _5 M8 w& i生产设施一览表
! ^% d7 Z% F8 I设施日常保养项目表
% U' h6 g; F# f/ _: V' H设施检修计划
: H& E9 U  G, r# b* [. Y$ s+ b: V0 d设施检修单
3 F/ N4 H/ x! M/ R9 [设施报废单 . n% {3 C" j7 A: q  v) r! K6 I
领物单 , k; D' C8 D9 I! e
产品要求评审表
( r) p: A9 u; Q# l+ e定单确认表
& H" G' r4 T7 H项目建议书
$ q1 N: @; ^3 M( g( J3 ~7 Y' N0 m* x设计开发任务书0 S9 U  v8 H) |9 e
设计开发方案 : Z8 I# ~- L2 n# f0 V: J' q' V0 f
设计开发计划书* Q8 N4 n0 Z/ v0 Z
设计开发输入清单  s* D: p1 O# x) o+ o( |0 f1 ]
设计开发信息联络单 - J$ @: y* _9 \6 S
设计开发评审报告
! r) h' E" ]- V" d2 P. j% S* [设计开发验证报告
3 J+ n9 s% i) |; N! v设计开发输出清单0 a% v9 S& z& C6 e
试产报告1 ]2 P# i% b: `) a0 F, K# F2 o- |
试产总结报告
! b3 G  {0 i9 r客户试用报告
/ J0 I+ k1 d# Y# {" x- ]6 W新产品鉴定报告
; P0 g# I, i/ p7 m; M# K7 z供方评定记录表 ! x4 `; h$ a$ `+ S+ I
合格供方名录
/ \. }- U/ s5 Z1 l) I2 R5 ~- m供方业绩评定表 * Y2 ?1 y( j* T* y% W. `
月采购计划- a( E4 f* f( v0 \) V' V' o0 ^! E
临时采购要求单
. T4 S9 o: M! e8 F% ]9 R) H/ @采购单
; B3 E% M# [! G7 J月生产计划
$ Z! [8 o( h8 x& @4 L; Q+ I周生产计划 0 k3 o2 Q, q6 _7 x
生产日报表 1 X: H7 S: d3 D( n
领料单 4 R1 b( t3 R, k2 D( q
随工单
7 e& G$ Y) t( C" E合格证  
8 y! s  r, \9 G物料标识卡
! c, `; Z. F* J物资收发卡
8 \( u- a* n& |顾客财产问题反馈表
; [/ B) Q/ a: g0 V测量监控设备履历卡  
2 m; `, ?. \8 X: O/ J测量监控设备一览表
, h# [6 G3 t5 v" X2 ^计量校准计划
7 q: Q; E& y; U" j内校记录表 : G& q- u' `, j! R& d3 U# a
销售情况反馈表 8 p/ [5 E3 `5 b6 C& Y
售出成品质量报告 5 n. @. ~  b7 H* ]" j5 m
顾客满意程度调查表 3 x' d5 L/ N9 c% @
年度内审计划 : ?5 B: M% C1 ]" |" E1 W4 d* H1 H
审核实施计划
% Q' |6 `3 E! ~( h$ h* p: t内审检查表 ( l* f: a+ e6 r3 Z/ O3 S- X
不符合报告
0 ?$ i" K+ q6 V& S& z' `4 d内部质量管理体系审核报告 ' X  |0 i* ~! W9 Q
内审首(末)交会议签到表 3 e, ?, _1 ?/ w- A
不合格项分布表 + ?. }2 I! [- x6 F  y+ ?( ^
进货验证记录 % D1 T+ z: s1 M# b4 T" ~& S: o
半成品检验记录 - B0 T' v6 h2 d* C; ]( h8 M
成品检验记录
% r' ?: a0 p; T  Y$ C紧急(例外)放行产品申请单 7 J! a6 C4 Y- E: c  m+ c
不合格品报告
5 d* A- i: @9 Z* t3 F; A& A信息联络处理单文字
6 T" C) \7 e9 ~7 F% F7 l* _/ p/ \( e& t改进计划 ( p0 |$ @% i& K: C6 X
纠正和预防措施处理单
5 f. u9 b4 a* V改进、纠正和预防措施实施情况一览表

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