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[分享] ISO9000全套表格

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发表于 2007-2-13 08:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

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ISO9000全套表格8 B  O6 i" K! Z5 F, ^* _
全套参考表格,目录如下:- \; w) o8 q# d8 `% }+ k
文件发放、回收记录 ' a: W9 N6 v1 h7 n, c% P$ E  R: t
文件借阅、复制记录  
( y: q& r. x" C% h( D! @7 A5 ?. |2 }部门受控文件清单  
( t" V; c5 L; R, J' y$ e文件更改申请
" C: e$ j& Z" P  C0 o' w9 U文件销毁申请 : i, C8 X/ N  Q# s' j8 Q1 \( E9 ?/ Y
质量记录清单
' M! T6 O3 p0 c质量策划实施情况检查表  
, C3 w9 v. T; W5 f7 i2 P管理评审计划 - D  N# d' n1 ]/ b8 S$ U+ Y
管理评审通知单  
& {. X, s3 i; i( G2 b管理评审报告  2 |$ x) O& j) W
培训记录表 - t. K; [0 q' B7 n, v9 \
培训申请单  
3 b# O: t7 m& m3 z. m9 F0 X- k年度培训计划   2 ?; N' J8 \4 e$ l
生产设施配置申请单
. Q' G% @. n' [/ d. w5 [' v设施验收单  # N7 T, l5 M' L& @
设施管理卡
& p' |3 e' N+ v7 A! A3 Z; \生产设施一览表$ n7 Q( [! C8 _/ c$ i- K( T
设施日常保养项目表 $ v8 k- w3 F3 ~3 q4 [5 W+ D
设施检修计划
. c6 n5 c- w% a设施检修单
- e3 }% m/ K: e设施报废单 3 Y  I6 A# F1 X, k9 I, h
领物单 $ o% ?% |. e( a! Z
产品要求评审表
7 O6 T! a# s) ?0 F3 A定单确认表
* y5 k8 h6 _5 ]+ X5 @8 x项目建议书 , C4 P6 g* @& l! ^! `# a9 s2 n
设计开发任务书
2 \8 w1 v" w! {设计开发方案 , I4 h# s0 `+ K2 k6 ~* s6 b; o
设计开发计划书
; u# d  }: d  R设计开发输入清单
( r1 k0 [# w4 r- w/ i, S' z设计开发信息联络单
) ~; e5 I2 f- S: q1 H1 C  T设计开发评审报告 ; H3 W0 ~; v& ]% B7 h
设计开发验证报告/ Z- I4 Z5 {4 _0 ^6 D
设计开发输出清单
$ ^1 y$ U7 ~/ P, Q试产报告
5 h& X5 Y& P: C' U$ j试产总结报告 8 y4 x" j- v6 E
客户试用报告 # g/ T8 G# T# l! G7 I) M% @
新产品鉴定报告
( }$ n6 n2 R% @/ m8 O6 ~! s8 G供方评定记录表 ' G0 t/ U: ]' I) o$ e
合格供方名录 1 L: x9 F( [% e. b/ B' v
供方业绩评定表
6 \3 @2 R7 J& b; m6 t9 S; }: K  W6 F月采购计划
7 S; L* m# m1 m' r临时采购要求单
+ h& W5 |* Q  T0 o  \8 `2 c$ \采购单 + P% r0 o# j# L* \  {# m' R8 R
月生产计划 - t- u2 ?, j! `; B+ l% J  I/ ?
周生产计划 + H: s0 h7 c8 D3 R# _
生产日报表
& L5 @, m8 [7 T% i' i领料单
) C5 H0 a$ X/ T, m1 M: ]随工单
$ V; X8 P. S' m# |  U0 D$ v( _合格证  
$ [3 b: A4 G0 S物料标识卡 ) q- p% f9 I# P0 J9 O
物资收发卡
: Y: w7 c# `3 z7 x; C/ u9 C顾客财产问题反馈表 ; A- C  r. j* ^2 [1 l# c
测量监控设备履历卡  
1 X& v7 V1 A. g, L$ y5 C* x& D! O测量监控设备一览表 $ f' L: a1 o5 a  R
计量校准计划 6 [& @+ O1 i# V: P+ U# {
内校记录表 ) W2 v2 g4 H, y2 Y- z- s. Y+ A
销售情况反馈表
. ~7 c8 W* m) t/ Y售出成品质量报告 , x% Q5 D6 G; |- Z; r# w
顾客满意程度调查表
$ Y- \9 g) t' m年度内审计划
  _) z0 b& |; ]9 e6 B1 \1 S. u审核实施计划 1 i4 R) V  U: l  V  o
内审检查表 2 @5 o6 _6 l% R3 O+ C
不符合报告 - G) W* E  e6 p/ ?
内部质量管理体系审核报告 - D+ S  h% g" u  {) I
内审首(末)交会议签到表
8 E6 F& P* r+ c* ~不合格项分布表 + z! m# o# p8 ?
进货验证记录
$ O1 ?) e6 ^. |* d3 e% g+ T8 |$ }7 z: J半成品检验记录
5 W& A3 i) q8 \  n7 r成品检验记录 5 k1 R1 l) ~+ @  H( S6 K' w
紧急(例外)放行产品申请单 7 g* g  o) i$ R4 z
不合格品报告
# r, F) k2 ?' Q  m6 T! ]; n# d信息联络处理单文字 % D% [6 o; p9 `1 D2 G# e
改进计划 + f' J4 w6 ?' u
纠正和预防措施处理单 0 I" B  N. B* Z# A! F4 B% p( v
改进、纠正和预防措施实施情况一览表

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